职位要求
岗位描述:
1.按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;
2.建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;
3.组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
4.全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
5.定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
6.与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。
任职资格:
1、财务、会计等专业本科及以上学历;
2、具有财会、审计、内控等相关工作经验者优先;
3、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
4、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
5、五年以上工作经验